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审计科开展2021-2023年业务专项稽核
发布时间:2024-04-15 点击:198
为深入推进住房公积金科学化、规范化、标准化管理,进一步完善内部风险防控体系建设,增强风险防控能力,近日,市中心审计科科长房华信带队对各县区管理部2021-2023年线下业务开展情况进行了专项稽核。
在稽核过程中,审计科严格按照住房公积金业务办理标准,并结合工作实际,分别对祥符区管理部、尉氏管理部、通许管理部、杞县管理部和城区管理部的业务开展情况进行了详细检查,审计科采取了业务数据分析、登录网上系统核查、抽调纸质档案等方式,从办理流程、业务办结及档案管理等方面,对各县区管理部在2021-2023年之间的住房公积金归集、提取、贷款等业务进行了全面稽核。同时对稽核发现的问题逐项进行了梳理,并及时向各县区管理部反馈了稽核结果,对存在的问题要求限期整改。
下一步,审计科将常态化开展专项稽核工作,及时发现风险隐患,查漏补缺,巩固成果、建立长效机制,确保资金安全和有效使用,防范和减少内部风险和失误,进一步提升工作质量和服务效能。